Журнал, посвященный вопросам непрерывности бизнес-процессов,
профилактике возникновения и урегулирования кризисных ситуаций на предприятии.

Распространяется вместе с научным журналом «Стратегические решения и риск-менеджмент».



Новости

06.06.2019
«КРИПТЕН» выходит на рынок Латинской Америки

30.04.2019
Восьмая конференция «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов»

24.04.2019
XVI Международный профессиональный форум "НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ – СТРЕМЛЕНИЕ В БУДУЩЕЕ"

19.04.2019
Яркие идеи и надёжные технологии: «Криптен» представил защитные нити на Currency Conference

10.04.2019
На семинаре «Энергетика, экономика, общество» обсудили особенности модернизации российской энергетики

07.04.2019
Новые визуальные эффекты от «Криптен»

26.03.2019
Семинар «Энергетика. Экономика. Общество»

25.03.2019
Защитные нити НПО «Криптен» на конференции The High Security Printing

22.03.2019
Тринадцатая конференция «Корпоративные системы риск-менеджмента»

28.02.2019
VII национальная практическая конференция Внутренний контроль и аудит в России





  О журнале


  Издатель


  Подписка


  Сотрудничество


  Свежий номер


  Архив номеров

 

 

 

 

VII национальная практическая конференция Внутренний контроль и аудит в России

 


26 февраля 2019 года в пресс-центре «МИА-СЕГОДНЯ» прошла VII национальная практическая конференция «Внутренний контроль и аудит в России: эффективный контроль или контроль эффективности?», на которой профессиональное сообщество обсудило актуальные вопросы практики внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, состоялся обмен опытом между представителями профессии. Конференция организована крупнейшим профессиональным объединением внутренних контролеров и аудиторов НОВАК при поддержке крупнейших российских компаний: Госкорпорации «Ростех», Госкорпорации «Росатом», ПАО «Россети», ПАО «ОАК», ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ФГУП «Почта России» и других. Партнерами конференции также выступили Институт сертифицированных бухгалтеров по управленческому учету CIMA, международная сеть компаний Deloitte и группа компаний «Интерфакс».

В пленарной сессии конференции, посвященной перспективам развития внутреннего контроля в 2019 году приняли участие представители Счетной Палаты, Федерального казначейства, Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития России и Главного контрольного управления города Москвы. Спикеры отметили высокую актуальность внутреннего контроля. Среди основных трендов спикеры отметили:


  • Стандартизация. Важно выстраивать единую методологию и пользоваться единой терминологической базой.

    Назаров Юрий Евгеньевич, начальник Инспекции экспертно-аналитической и контрольной деятельности Счетной палаты РФ: «Должна быть унификация подходов всех контрольных органов. Единая терминология и стандарты». 

    «Внутренний финансовый контроль должен быть четко систематизирован и методологически описан. Только при этом условии мы можем говорить о признании результатов проверок внутреннего контроля»,
    - сказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. С ним согласился начальник Управления внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства Солодов Алексей: «Нужно стремиться к унификации подходов и терминов. Не правильно, что у каждого контролирующего органа свои подходы и термины».

  • Отказ от планового контроля и внедрение риск-ориентированного подхода.

    «Мы с этого года полностью отказываемся от плановых мероприятий по внутреннему контролю и аудиту и готовы полностью перейти к риск-ориентированной модели», - отметил начальник Управления внутреннего контроля и аудита Федерального казначейства Солодов Алексей.

    Никитин Константин Викторович, заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития РФ в своем выступлении сказал, что «На 2019 год 70% плановых проверок составлены с риск-ориентированным подходом, при этом 7 видов контроля совсем отменили плановые проверки. Мы будем активно развивать эту практику. Наша задача повысить эффективность контроля за счёт сокращения ресурсов. Отмечу, что риск-ориентированный подход будет затрагивать все госорганы в целом, а не только проверки».


  •  Перенос контроля с внешней части на внутреннюю. При проведении контроля необходимо учитывать многомерность факторов.

    Андрей Юрьевич Цариковский, Статс-секретарь – Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России в своем выступлении подчеркнул, что если в компании есть внутренний контроль и антимонопольный комплаенс, то ФАС будет учитывать это при принятии решения в качестве одного из ведущих факторов при оценке риска.

  • Автоматизация и цифровизация – важнейшее направление работы по совершенствованию контроля.

    «Необходимо предоставить ревизорам цифровые инструменты, чтобы они могли пользоваться большими данными, получать максимальный объем информации об объектах контроля посредством межведомственного взаимодействия в электронном виде и из независимых источников. Все это позволит существенно снизить нагрузку на проверяемые учреждения», - подчеркнул министр Правительства Москвы Евгений Данчиков.

    «Мы должны прийти к тому, чтобы контролирующие органы должны настолько доверять органам внутреннего контроля проверяемых объектов, чтобы они могли бы не выходить на проверку. Это сложно, многофакторно, но реализуемо», - отметил Солодов Алексей.


В заключении чиновники отметили, что важно, чтобы контроль был инструментом развития, а не давления на бизнес. Для этого нужно внедрять механизмы профилактики и предотвращения нарушений. «Мы должны способствовать повышению эффективности контрольной деятельности при одновременном снижении давления на бизнес и сокращении затрат», - согласились эксперты.

Вторая сессия конференции была посвящена рассмотрению вопросов, посвященных роли внутренних контролеров и внутренних аудиторов в системах управления крупнейшими компаниями. Руководители подразделений их внутреннего контроля и внутреннего аудита поделились своим опытом работы по встраиванию деятельности контрольных органов, по взаимодействию с высшими органами исполнительной власти, представителями их взаимодействию собственника и государственными контрольно-надзорными органами. Подробно обсуждались достоинства и недостатки механизмов определения эффективности работы внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также совершенствования организации их взаимоотношений с риск-менеджментом.

Особо подчеркивалось, что внутренние контролеры и внутренние аудиторы должны активно использовать риск-ориентированные подходы к своей работе. Они должны из специалистов надзорных органов превратиться в консультантов и помощников менеджмента, вместе с ним добиваться совершенствования работы компаний.

На этой сессии выступили Смирнова Наталия Ивановна - Директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех», Лернер Анна Александровна - Главный аудитор ПАО «Ростелеком», Егоров Максим Валерианович - Начальник управления контрольно-ревизионной деятельности Госкорпорации «Росатом», Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети», Ленник Инна Александровна - заместитель начальника Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД», Яковлев Сергей Юрьевич - Генеральный директор Службы финансово-экономической и отраслевой информации Группы «Интерфакс», Доброскок Денис Дмитриевич - преподаватель квалификации CIMA «Управление эффективностью бизнеса» академии PricewaterhouseCoopers.

Выступающими специалистами отмечалась активная позиция НП НОВАК в консолидации профессионального сообщества внутренних контролеров, внутренних аудиторов и риск-менеджеров и высказывались пожелания по дальнейшей активизации этой работы по всем направлениям его деятельности.

Третья сессия была посвящена роли риск-менеджмента в повышении эффективности управления компаниями, в подготовке и оценке риск-обоснованных управленческих решений. Эту сессию проводила Академия риск-менеджмента. Выступающие специалисты подробно освещали методологические и организационные проблемы риск-менеджмента в экономических субъектах, обращали внимание на необходимость совершенствования внутренних контролеров, внутренних аудиторов и риск-менеджмента, особенно, в части информационного обеспечения.

Выступили перед участниками конференции Балановский Леонид Игоревич, Управляющий директор, Департамент управления рисками Фонд Развития Дальнего Востока, Лузан Николай Юрьевич – Руководитель департамента по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Вымпелком», Лапин Дмитрий Геннадьевич – к.э.н., доцент, начальник отдела управления образовательными проектами «Газпром корпоративный институт», Костина Ольга Александровна – риск-менеджер Аэропорт «Внуково», Александров Илья – Риск-менеджер компании КИВИ и Котина Ольга – член Правления PRMIA.

В выступлениях неоднократно отмечалась актуальность и хорошая организация конференции, важность проведения НП НОВАК профессиональных конкурсов по различным номинациям и награждение по их итогам наиболее отличившихся в течение года представителей профессии.



ООО «Издательский дом «Реальная экономика»
190020, Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский пр., 43 45, лит. Б, оф. 4н
Тел.: (812) 346-5015, 346-5016
Факс: (812) 325-2099    E-mail: info@e-c-m.ru

© 2010-2018 Журнал «Эффективное антикризисное управление. Практика»